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甲公司適用的所得稅稅率為15%,預(yù)計(jì)未來期間保持不變,采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅。2×21年4月1日,支付2 000萬元購入某公司股票,將其劃分以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),2×21年12月31日,該股票的公允價(jià)值為2 100萬元,2×22年12月31日,該股票的公允價(jià)值為2 300萬元。根據(jù)稅法規(guī)定,金融資產(chǎn)在持有期間公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額。不考慮其他因素,2×22年12月31日,甲公司會(huì)計(jì)處理正確的是(? ? )。 A 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)45萬元 B 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)30萬元 C 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債30萬元 D 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債45萬元

84785021| 提問時(shí)間:2022 11/24 08:21
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冉老師
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你哈,學(xué)員,這個(gè)選擇C (2300-2100)×15%
2022 11/24 08:25
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