問題已解決

老師,你好!本月采購原料,料已到庫,但是未付款,未付款的原料是本月生產(chǎn)產(chǎn)品的其中幾個原料,我要怎么暫估原料入庫,和暫估生產(chǎn)成本,暫估結(jié)轉(zhuǎn)庫存呢?下月又改怎么沖回?

84784993| 提問時間:2022 11/23 19:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:原材料-某某 不含可抵扣進項稅額 貸:應付賬款-暫估應付賬款-某某 然后生產(chǎn)領用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-某某 借:庫存商品 貸;生產(chǎn)成本 收到發(fā)票后沖銷暫估就好了
2022 11/23 19:41
84784993
2022 11/23 19:57
就比如說,生產(chǎn)一個計算器,是由1.2.3.4種材料組成,然后是4號原料沒有付款,這個4號原料的款就是應付賬款~暫估應付賬款~.**? ?領用原材料時也是借生產(chǎn)成本(這個生產(chǎn)成本需要暫估嗎)? 然后還有庫存商品也需要暫估嗎?
bamboo老師
2022 11/23 19:59
生產(chǎn)成本 庫存商品都不需要暫估的?
84784993
2022 11/23 20:04
那就是,只需要暫估沒有付款部分,然后確認生產(chǎn)成本和庫存商品對吧,下月紅沖應付款?
bamboo老師
2022 11/23 20:09
暫估的是沒有收到發(fā)票的部分 不是沒有付款的部分 收到發(fā)票紅沖暫估就好了
84784993
2022 11/23 20:15
料到庫,款付款,未來發(fā)票就是暫估了嘛
bamboo老師
2022 11/23 20:25
料到庫 款已付 沒有收到發(fā)票 也應該暫估入賬
84784993
2022 11/23 21:37
好的呢,謝謝
bamboo老師
2022 11/23 21:37
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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