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老師,比如銷項200,進(jìn)項300,已交稅金100,那期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么寫,這個是期末科目余額

84784964| 提問時間:2022 11/23 18:55
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 不需要做分錄同學(xué)
2022 11/23 19:03
立峰老師
2022 11/23 19:03
形成留抵了,不需要做分錄
84784964
2022 11/23 19:07
那進(jìn)項大于銷項也不用納稅申報嗎
立峰老師
2022 11/23 19:08
申報需要申報,會形成留抵
84784964
2022 11/23 19:13
那轉(zhuǎn)出多交增值稅是怎么用的
立峰老師
2022 11/23 19:16
有應(yīng)納稅額時才用到它
84784964
2022 11/23 19:34
我就想知道這個轉(zhuǎn)出多交增值稅是干嘛用的
立峰老師
2022 11/23 19:39
比如期末有應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 100 申報繳稅
84784964
2022 11/23 20:10
不是應(yīng)交增值稅有一個三級科目轉(zhuǎn)出多交增值稅,這個科目怎么用的
84784964
2022 11/23 20:10
和什么有關(guān)系
立峰老師
2022 11/23 21:09
這個科目一般用不到,沒有企業(yè)多交的
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