問題已解決

老師好,對(duì)方公司開的21年的發(fā)票因?yàn)槎愂站幋a錯(cuò)誤重新開了,我已經(jīng)抵扣,我開給對(duì)方開具紅字信息表,對(duì)方重新開發(fā)票,我收到發(fā)票先負(fù)數(shù)做原來分錄,再重新做正數(shù),已經(jīng)抵扣過的增值稅怎么處理?怎么做賬?

84785005| 提問時(shí)間:2022 11/22 19:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022 11/22 19:59
84785005
2022 11/22 20:03
發(fā)票是重新原數(shù)據(jù)重開的,只是稅收分類編碼變了
84785005
2022 11/22 20:04
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了再認(rèn)證抵扣?
小菲老師
2022 11/22 20:04
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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