問題已解決

老師,我們以前月份的發(fā)票開錯(cuò)了,已經(jīng)認(rèn)證了,我已經(jīng)開紅字信息表給對(duì)方了,對(duì)方重新開發(fā)票了,我現(xiàn)在這樣做賬對(duì)嗎?

84785000| 提問時(shí)間:2023 01/18 11:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,就是那樣做的哈
2023 01/18 11:29
84785000
2023 01/18 11:30
老師 ,然后這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅跟本月結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到未交增值稅的一起繳費(fèi)就行了是嗎?
家權(quán)老師
2023 01/18 11:31
是的,就是你說的那樣子的
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