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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 對(duì)方要沖紅發(fā)票 可我們已經(jīng)抵扣了 我們紅字信息表怎么提供 紅沖了對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有影響嗎
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速問(wèn)速答你好,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,由購(gòu)買方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,稅局審批之后提供給銷售方。
紅沖了,會(huì)沖銷相應(yīng) 的進(jìn)項(xiàng)稅額?
2022 11/22 13:51
84784991
2022 11/22 13:53
對(duì)稅款有影響嗎
鄒老師
2022 11/22 13:54
你好,對(duì)稅款是有影響的
84784991
2022 11/22 13:55
下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候我們有進(jìn)項(xiàng)抵扣這一部分就不用交稅了是吧
鄒老師
2022 11/22 13:56
你好,下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候,是紅沖了進(jìn)項(xiàng)稅額,而不是正常抵扣啊
84784991
2022 11/22 13:59
那我11月在認(rèn)證發(fā)票不就不用交稅了
鄒老師
2022 11/22 13:59
你好,要不要繳納稅款,是這樣計(jì)算
增值稅的應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—(正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額—負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額)
如果結(jié)果是負(fù)數(shù),就說(shuō)明不需要繳納增值稅?
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