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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅為13%。三月發(fā)生如下業(yè)務(wù)①購進(jìn)原材料用于生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,增值稅專用發(fā)票注明稅款2600②下農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者免稅農(nóng)產(chǎn)品一批收購價(jià)為20000元③向消費(fèi)者銷售貨物,取得零售收入33900元(取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月已通過認(rèn)證。)要求計(jì)算該企業(yè)3月應(yīng)納增值稅稅額。

84785034| 提問時(shí)間:2022 11/22 12:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)算該企業(yè)3月應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=33900/1.13*13%—20000*9%
2022 11/22 12:03
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