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老師,一個費用如果屬于10月份或者更早前發(fā)生的,發(fā)票在11月份開過來,那我可以在10月份入賬嗎?然后把11月份開過來的發(fā)票附在后面

84784979| 提問時間:2022 11/21 15:30
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,這種情況在當年的話不要這樣做,咱最好是做到11月份。
2022 11/21 15:31
84784979
2022 11/21 15:34
但是做賬不是講究權(quán)責發(fā)生制嗎?實際哪個月的的費用就應(yīng)該入在哪個月啊
李霞老師
2022 11/21 15:39
你好,權(quán)責發(fā)生制的確是這樣規(guī)定的,但是你如果說直接這樣做的話,后期把這個發(fā)票忘記,了怎么辦呢。
84784979
2022 11/21 17:19
嗯,那我就是想問下,只要發(fā)票不跨年,后面開的屬于前面月份的費用,都是可以在前面月份直接入賬,然后等發(fā)票開來再附在后面對嗎
李霞老師
2022 11/21 17:24
你好同學,大的公司都是按照你說的來做的,只要只出了錢以后能確定這個發(fā)票到了,,直接在付款當月直接做費用的憑證,后期收到發(fā)票以后直接附,到相應(yīng)的憑證后面。像一些小的企業(yè),是什么時候收到發(fā)票,什么時候才做的賬。
84784979
2022 11/22 15:26
那如果是跨年的情況,年前付款,年后收到的發(fā)票,年后做費用,是不是就必須要做以前年度損益調(diào)整這個科目了啊
李霞老師
2022 11/22 15:28
你好同學,也不用的,你直接在當年根據(jù)發(fā)票來做費用就行,做到當年就可以的,但是如果你前一年缺發(fā)票的話,你就要通過以前年度損益調(diào)整做到去年了。
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