問題已解決

老師以前會(huì)計(jì)給做的賬不對(duì),成本沒做進(jìn)去,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤三百多萬,我現(xiàn)在怎么能調(diào)一下呢?

84784990| 提問時(shí)間:2022 11/17 16:56
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)你的描述,這個(gè)要做調(diào)整的 借:以前年度損益調(diào)整---主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款等科目
2022 11/17 16:57
84784990
2022 11/17 19:42
好的謝謝老師
王超老師
2022 11/17 19:52
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