問(wèn)題已解決

老師好,我是一般納稅人企業(yè),享受2021年4季度延緩繳納增值稅50%部分,現(xiàn)在請(qǐng)問(wèn)增值稅主頁(yè)33欄欠繳稅額是不是等于延緩繳納50%的這一部分金額呢?如圖

84784969| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/16 09:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,應(yīng)該是這么做的。
2022 11/16 09:29
84784969
2022 11/16 09:32
老師,現(xiàn)在是增值稅主頁(yè)33欄欠繳的金額比延緩繳納的金額小是怎么形成的?這33欄的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)嗎?還是需要手工填寫(xiě)這欄的金額
郭老師
2022 11/16 09:38
30欄你填寫(xiě)的是不是不對(duì)。
郭老師
2022 11/16 09:38
看下25藍(lán)出來(lái)的是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,然后你在30欄填寫(xiě)他的一半。
84784969
2022 11/16 09:40
30欄填寫(xiě)的金額是每月實(shí)際繳納的金額
郭老師
2022 11/16 09:45
你好,那你25藍(lán)看一下出來(lái)的數(shù)據(jù)是不是正確的。
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