老師,增值稅申報(bào)表中的稅費(fèi)繳納部分,幫我看下我有沒理解錯(cuò)誤的。 第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額:是不是填的就是3月實(shí)際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負(fù)數(shù);(因?yàn)楝F(xiàn)在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報(bào)表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應(yīng)補(bǔ)稅額就是當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅; 還是說涉及增值稅延緩繳納50%這部分,在申報(bào)增值稅申報(bào)表中稅款繳納是不是不需要考慮這個(gè),按照以前那樣填寫,稅和賬不混一起
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速問速答同學(xué)你好,這個(gè)增值稅申報(bào)的,在實(shí)際處理當(dāng)中,你上面提到的只是一個(gè)主表,它后面都會(huì)有對(duì)應(yīng)的附表,比如銷項(xiàng)的收入,稅額,進(jìn)項(xiàng)的金額以及稅額,把這些對(duì)應(yīng)的附表,填完整后,這個(gè)主表就會(huì)根據(jù)附表自動(dòng)算出來的,
2022 04/12 12:16
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