問題已解決

題目在圖片里麻煩老師盡快解答

84785016| 提問時間:2022 11/11 22:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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大力叔叔老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
同學你好!請稍等,我在回答中!
2022 11/11 22:27
大力叔叔老師
2022 11/11 22:29
1)借:原材料200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)26 貸:銀行存款226
大力叔叔老師
2022 11/11 22:30
1)借:在途物資200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)26 貸:銀行存款226
大力叔叔老師
2022 11/11 22:31
1)借:原材料200 貸:在途物資200
大力叔叔老師
2022 11/11 22:33
3)借:應(yīng)收帳款452 貸:主營業(yè)務(wù)收入400 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)52 借:主營業(yè)務(wù)成本220 貸:庫存商品220
大力叔叔老師
2022 11/11 22:34
借:固定資產(chǎn)102 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款115
大力叔叔老師
2022 11/11 22:35
5)借:工程物資100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:銀行存款113
大力叔叔老師
2022 11/11 22:36
6)借:財務(wù)費用15 貸:應(yīng)付利息15
大力叔叔老師
2022 11/11 22:37
7)借;在建工程80 貸:應(yīng)付利息80
大力叔叔老師
2022 11/11 22:38
8)借;固定資產(chǎn)1400 貸:在建工程1400
大力叔叔老師
2022 11/11 22:39
9)借:銀行存款30 累計折舊15 貸:固定資產(chǎn)40 資產(chǎn)處置收益5
大力叔叔老師
2022 11/11 22:40
10)借;管理費用30 制造費用20 銷售費用10 貸:累計折舊60
大力叔叔老師
2022 11/11 22:42
11)借:制造費用280 管理費用20 貸:應(yīng)付職工薪酬300
大力叔叔老師
2022 11/11 22:43
12)借:應(yīng)付職工薪酬300 貸:銀行存款300
大力叔叔老師
2022 11/11 22:44
13)借:生產(chǎn)成本700 貸:原材料700
大力叔叔老師
2022 11/11 22:45
14)借:銀行存款48 貸:應(yīng)收賬款48
大力叔叔老師
2022 11/11 22:46
16)借:銷售費用15 貸:銀行存款15
大力叔叔老師
2022 11/11 22:48
14)壞賬計提、15)成本結(jié)轉(zhuǎn)、17)利潤表結(jié)轉(zhuǎn)根據(jù)以上分錄填寫報表進行計算后結(jié)轉(zhuǎn)
84785016
2022 11/11 22:53
老師,我的主要問題就是15、17、18、19以及后面的表格,可以麻煩您解答一下嗎
大力叔叔老師
2022 11/12 08:19
同學你好,請重新提問,我們是一問一答,謝謝!
84785016
2022 11/12 10:00
可是老師你沒有回答完誒
大力叔叔老師
2022 11/12 11:44
第一問我有回答完,同學把分錄數(shù)據(jù)匯總,報表基本上就出來了!
描述你的問題,直接向老師提問
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