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速問速答同學你好!請稍等,我在回答中!
2022 11/11 22:27
大力叔叔老師
2022 11/11 22:29
1)借:原材料200
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)26
貸:銀行存款226
大力叔叔老師
2022 11/11 22:30
1)借:在途物資200
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)26
貸:銀行存款226
大力叔叔老師
2022 11/11 22:31
1)借:原材料200
貸:在途物資200
大力叔叔老師
2022 11/11 22:33
3)借:應(yīng)收帳款452
貸:主營業(yè)務(wù)收入400
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)52
借:主營業(yè)務(wù)成本220
貸:庫存商品220
大力叔叔老師
2022 11/11 22:34
借:固定資產(chǎn)102
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13
貸:銀行存款115
大力叔叔老師
2022 11/11 22:35
5)借:工程物資100
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)13
貸:銀行存款113
大力叔叔老師
2022 11/11 22:36
6)借:財務(wù)費用15
貸:應(yīng)付利息15
大力叔叔老師
2022 11/11 22:37
7)借;在建工程80
貸:應(yīng)付利息80
大力叔叔老師
2022 11/11 22:38
8)借;固定資產(chǎn)1400
貸:在建工程1400
大力叔叔老師
2022 11/11 22:39
9)借:銀行存款30
累計折舊15
貸:固定資產(chǎn)40
資產(chǎn)處置收益5
大力叔叔老師
2022 11/11 22:40
10)借;管理費用30
制造費用20
銷售費用10
貸:累計折舊60
大力叔叔老師
2022 11/11 22:42
11)借:制造費用280
管理費用20
貸:應(yīng)付職工薪酬300
大力叔叔老師
2022 11/11 22:43
12)借:應(yīng)付職工薪酬300
貸:銀行存款300
大力叔叔老師
2022 11/11 22:44
13)借:生產(chǎn)成本700
貸:原材料700
大力叔叔老師
2022 11/11 22:45
14)借:銀行存款48
貸:應(yīng)收賬款48
大力叔叔老師
2022 11/11 22:46
16)借:銷售費用15
貸:銀行存款15
大力叔叔老師
2022 11/11 22:48
14)壞賬計提、15)成本結(jié)轉(zhuǎn)、17)利潤表結(jié)轉(zhuǎn)根據(jù)以上分錄填寫報表進行計算后結(jié)轉(zhuǎn)
84785016
2022 11/11 22:53
老師,我的主要問題就是15、17、18、19以及后面的表格,可以麻煩您解答一下嗎
大力叔叔老師
2022 11/12 08:19
同學你好,請重新提問,我們是一問一答,謝謝!
84785016
2022 11/12 10:00
可是老師你沒有回答完誒
大力叔叔老師
2022 11/12 11:44
第一問我有回答完,同學把分錄數(shù)據(jù)匯總,報表基本上就出來了!
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