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老師,增值稅稅控盤服務(wù)費在增值稅報表哪個欄次填寫呢

84785018| 提問時間:2022 11/11 09:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,這填寫在增值稅減免稅明細表里面
2022 11/11 09:56
84785018
2022 11/11 09:57
主表在哪填
東老師
2022 11/11 09:57
在應(yīng)納稅額減征額里面
84785018
2022 11/11 09:58
可是我填在這里比對不通過
東老師
2022 11/11 09:59
是不是附表沒有填寫呢
84785018
2022 11/11 10:00
附表4有個稅額抵減情況表,和增值稅減免申報表不是都得填嗎
東老師
2022 11/11 10:00
對都是需要填寫的
84785018
2022 11/11 10:01
那為啥顯示主表23欄填報異常
東老師
2022 11/11 10:01
你得看看你填寫了幾個附表
84785018
2022 11/11 10:02
附表填了兩個就那個附表4和增值稅減免申報表
東老師
2022 11/11 10:02
那肯定沒問題呢,給你什么提示
84785018
2022 11/11 10:04
提示主表應(yīng)納稅額減征額填報異常
東老師
2022 11/11 10:04
您這么說也判斷不出來呢
84785018
2022 11/11 10:05
那我這咋整
東老師
2022 11/11 10:05
你這個需要交增值稅嗎
84785018
2022 11/11 10:05
需要呢,這月要交增值稅
東老師
2022 11/11 10:06
那這個最好還是聯(lián)系一下軟件服務(wù)商來確定一下
84785018
2022 11/11 10:16
老師,稅務(wù)說只能一次減免480元,有這個政策嗎
東老師
2022 11/11 10:16
這個不對的,每年的280都可以抵
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