問(wèn)題已解決

新聯(lián)公司為增值稅一般納稅人。2019年5月向甲公司銷售商品一批。增值稅專用發(fā)票注明:價(jià)款80 000元,增值稅稅額13 600 元。該批商品的實(shí)際成本為50 000元。商品已發(fā)出,發(fā)票賬單已交付甲公司,貨款尚未收到。甲公司在驗(yàn)收該批商品時(shí)發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量未到達(dá)合同標(biāo)準(zhǔn),要求新聯(lián)公司在價(jià)格上給予5%的折讓。按規(guī)定,發(fā)生的銷售折讓允許抵減當(dāng)期增值稅稅額。 老師,這題怎么解答,需要步驟

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/10 16:55
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,1、銷售方發(fā)生銷售收入時(shí):   借:應(yīng)收賬款——公司名稱 93600     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80 000       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 600   2、因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生銷售折讓時(shí):   借:應(yīng)收賬款——公司名稱(紅字)4520     貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)4000       應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)520
2022 11/10 16:58
84784966
2022 11/10 17:05
謝謝老師
微微老師
2022 11/10 17:05
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問(wèn)題,麻煩給個(gè)五星好評(píng)喲,比心,謝謝啦。
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