問題已解決
由于多繳稅款形成的“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅”科目的借方有余額,月末結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交) 結(jié)轉(zhuǎn)的金額,是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,借貸方差額,還是只是多交的那個金額, 比如說,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,借方余額1000,貸方700,多交的稅款是500,是按300還是按500結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答你好
按照300來結(jié)轉(zhuǎn)的
2022 11/06 19:41
84784971
2022 11/06 19:48
好的,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅的有10個三級科目,沒有進項加計扣除科目,能不能自己增加一個三級科目“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項加計扣除”?
郭老師
2022 11/06 19:50
你好可以的
也可以二級科目的
84784971
2022 11/06 19:53
設(shè)成三級科目,最后年末也得結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅嗎?這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話,進項會不會不清晰,既有認(rèn)證抵扣,計算進項,還有加計扣除的進項
郭老師
2022 11/06 19:56
不轉(zhuǎn)
你發(fā)生的時候做你第一個分錄,然后你需要你哭的時候借應(yīng)交稅費,未交增值稅
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,加計扣除
就是你需要抵扣做我寫的
不抵扣的情況下不用做
84784971
2022 11/06 20:04
哦,好的,謝謝老師,
郭老師
2022 11/06 20:10
不用客氣,周末愉快。
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