問題已解決

要求:計算該企業(yè)2021年遞延所得稅、應(yīng)交所得稅和所得稅費(fèi)用并編制會計分錄。

84784994| 提問時間:2022 11/06 15:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
應(yīng)交所得稅(1200+120-60+200-200×75%+100+30)×25% 遞延所得稅資產(chǎn)(60+30)×25% 借,所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn)90×25% 貸,應(yīng)交所得稅 計算一下把數(shù)據(jù)帶進(jìn)去
2022 11/06 15:50
84784994
2022 11/06 16:07
老師 這是基于利潤表的納稅影響會計法嗎
陳詩晗老師
2022 11/06 16:07
嗯,對的,因?yàn)槟氵@里直接給了200萬的會計利潤總額,直接通過這個來作為基礎(chǔ)進(jìn)行計算的。
84784994
2022 11/06 18:44
老師這個第三小問 無形資產(chǎn)的賬面價值和他的計稅基礎(chǔ)不知道怎么算
陳詩晗老師
2022 11/06 18:45
研發(fā)支出賬面,200 計稅200×175%
84784994
2022 11/06 19:01
為什么是200萬x75%
陳詩晗老師
2022 11/06 19:15
因?yàn)槟銜嬁趶揭呀?jīng)扣了200了呀,你這稅收調(diào)整的時候正值調(diào)整75就行了呀。
84784994
2022 11/06 19:33
謝謝老師 是我太菜了 上課沒好好學(xué)
陳詩晗老師
2022 11/06 19:37
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快。
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