結(jié)轉(zhuǎn)本月銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅時(shí): 借:應(yīng)交稅-銷項(xiàng)稅 1500 貸:應(yīng)交稅-進(jìn)項(xiàng)稅500 應(yīng)交稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 其實(shí)我這里應(yīng)該是貸方進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)600,轉(zhuǎn)出未交增值稅是900, 本月應(yīng)交增值稅: 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000(我的未交增值稅應(yīng)該就是900) 現(xiàn)在我的未交增值稅貸方有余額,其實(shí)應(yīng)該沒(méi)有余額,我應(yīng)該怎么調(diào)整這100
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速問(wèn)速答借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100,
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
2022 11/03 11:36
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查看更多- 老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),我月末做借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 ,借應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn) 未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 未交增值稅再借方可以嗎,是不就代表不用交,我每月都這樣把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)期末無(wú)余額結(jié)轉(zhuǎn),什么時(shí)候未交增值稅再貸方了,說(shuō)明要交稅,可以不 608
- 如果我當(dāng)月有1000進(jìn)項(xiàng)稅 900銷項(xiàng)稅 我結(jié)轉(zhuǎn)是否可以 借:銷項(xiàng)稅 900 轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸 進(jìn)項(xiàng)稅 1000 等到未交增值稅出現(xiàn)貸方余額后 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 繳納稅金的時(shí)候就是借未交增值稅 貸銀行存款 187
- 可以直接把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅? 比如-借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 408
- 老師:我們以前的會(huì)計(jì),進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借: 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 然后做:轉(zhuǎn)出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒(méi)有稅做留抵對(duì)吧。問(wèn)題是好幾年過(guò)去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應(yīng)該交的對(duì)不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。 769
- 如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅, 這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,一直在貸方嗎?還是需要結(jié)轉(zhuǎn)? 212
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- 個(gè)人2021年收到工程款1千萬(wàn),對(duì)公635萬(wàn),當(dāng)是還不確定合同價(jià)是多少,現(xiàn)在重新簽訂了合同,就是635萬(wàn)。我寫了個(gè)情況說(shuō)明,見(jiàn)下圖,對(duì)規(guī)避個(gè)稅會(huì)不會(huì)有一點(diǎn)作用? 昨天
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