問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做,會(huì)計(jì)實(shí)操?

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/30 17:27
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黃陸壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
先計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用等科目 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保/公積金等 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2022 10/30 17:30
黃陸壹老師
2022 10/30 17:31
支付: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行
黃陸壹老師
2022 10/30 17:33
同學(xué),這個(gè)表有任何不明白可以隨時(shí)問(wèn)我
84784989
2022 10/30 17:59
老師您好,這是我同學(xué)做的,對(duì)嗎?
黃陸壹老師
2022 10/30 18:01
不對(duì),應(yīng)付職工薪酬的科目應(yīng)該要跟銀行支付的是相等才對(duì)
黃陸壹老師
2022 10/30 18:02
而且工資是需要計(jì)提費(fèi)用的
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