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【練習(xí)3】某卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙,其6月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:期初結(jié)存煙絲20萬元,3日購進已稅煙絲10萬元,取得了增值稅專用發(fā)票且已入庫,31日結(jié)存煙絲5萬元,27日銷售卷煙100箱,稅率為56%,定額稅150元/箱,取得含稅收入1521000元;28日,沒收逾期未退回卷煙的包裝物押金23400元。計算該卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳交消費稅以及增值稅銷項稅額?!揪毩?xí)3】某卷煙廠生產(chǎn)銷售卷煙,其6月份的有關(guān)業(yè)務(wù)如下:期初結(jié)存煙絲20萬元,3日購進已稅煙絲10萬元,取得了增值稅專用發(fā)票且已入庫,31日結(jié)存煙絲5萬元,27日銷售卷煙100箱,稅率為56%,定額稅150元/箱,取得含稅收入1521000元;28日,沒收逾期未退回卷煙的包裝物押金23400元。計算該卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳交消費稅以及增值稅銷項稅額。

84785034| 提問時間:2022 10/26 11:01
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
計算該卷煙廠當(dāng)月應(yīng)繳交消費稅 (1521000+23400)/1.13*0.56+100*150-(20+10-5)*0.3*10000
2022 10/26 11:04
暖暖老師
2022 10/26 11:05
應(yīng)交增值稅的計算是 (1521000+23400)/1.13*0.13-100000*0.13
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