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老師您好。企業(yè)收到企業(yè)所得稅退稅。調(diào)報表的時候。上年度期末數(shù)那應(yīng)交稅費借方退稅金額。然后利潤分配那填增加退稅這個金額這么調(diào)對嗎?

84784967| 提問時間:2022 10/22 20:23
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清風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
您好同學(xué),如果退稅金額不重要你直接沖減今年的所得稅費用也可以的
2022 10/22 20:33
清風(fēng)老師
2022 10/22 20:34
如果退稅金額比較大,再考慮可調(diào)整起初留存收益,也就是盈余公積和未分配利潤
84784967
2022 10/22 20:43
哦謝謝老師
清風(fēng)老師
2022 10/22 20:44
不客氣!如果可以,麻煩評論一下,謝謝
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