問題已解決

我們9月份采購了一批原材料,價稅合計8000元,發(fā)現(xiàn)8月份采購的原材料有質(zhì)量問題,經(jīng)過溝通商量,供應商同意在9月份貨款中因為質(zhì)量問題扣除500元,實際付給供應商750元,這筆業(yè)務怎么做賬務處理呢?

84785004| 提問時間:2022 10/17 15:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 7500
2022 10/17 15:47
84785004
2022 10/17 15:51
這500元不需要單獨處理,直接扣減對嗎?
鄒老師
2022 10/17 15:51
你好,是的,是這樣的
84785004
2022 10/17 15:54
如果是退貨,需要怎么處理?
鄒老師
2022 10/17 15:54
你好,如果是退貨,做購進的相反分錄?
84785004
2022 10/17 15:55
好的謝謝老師!
鄒老師
2022 10/17 15:56
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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