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老師我們員工工資計(jì)提做分錄借其他業(yè)務(wù)成本 -工資 貸應(yīng)付職工薪酬 這樣對嗎?

84785016| 提問時間:2022 10/16 11:26
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,咱們是什么企業(yè) ? 主要業(yè)務(wù)是什么。?
2022 10/16 11:27
84785016
2022 10/16 11:27
律師事務(wù)所
84785016
2022 10/16 11:27
員工工資不是費(fèi)用是成本
立峰老師
2022 10/16 11:31
同學(xué)你好,計(jì)提時要分員工性質(zhì): 借:管理費(fèi)用(如財務(wù)科) ? ? ? ?銷售費(fèi)用(營銷部) ? ? ? ?合同履約成本(分項(xiàng)目核算 ) ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 分項(xiàng)目完工時 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 貸:合同履約成本 ? ??
84785016
2022 10/16 11:34
老師為什么不是其他業(yè)務(wù)成本,那你這邊分錄里的應(yīng)付職工薪酬怎么結(jié)轉(zhuǎn)
立峰老師
2022 10/16 11:36
律師事務(wù)所的主營業(yè)務(wù)就是服務(wù)費(fèi),花的代價要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?貸:其他應(yīng)付款-社保 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 ? ? ? ? ? ? 銀行存款
84785016
2022 10/16 11:36
計(jì)提時:借其他業(yè)務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬 貸:?這里寫什么科目
立峰老師
2022 10/16 11:37
這就是發(fā)放同學(xué) 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? ?貸:其他應(yīng)付款-社保 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 ? ? ? ? ? ? 銀行存款
84785016
2022 10/16 11:37
計(jì)提時:借其他業(yè)務(wù)成本工資 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時:借應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以嗎老師
立峰老師
2022 10/16 11:39
公司不是用銀行存款發(fā)嗎,怎么貸其他應(yīng)付款呢,用私戶發(fā)嗎?
84785016
2022 10/16 11:40
嗯嗯一般都是微信收款法人用微信發(fā)放的老師
立峰老師
2022 10/16 11:41
那只能用其他應(yīng)付款了。
84785016
2022 10/16 11:41
那我的這筆分錄是可以的對吧老師
立峰老師
2022 10/16 11:43
可以的。但是借方,我認(rèn)為除了律師之外,還是要分別計(jì)入管理費(fèi)用等科目,不能全部計(jì)入業(yè)務(wù)成本。
84785016
2022 10/16 11:47
知道了老師,我們剛成立,員工沒有全部到崗,到崗了就按您的分開。
立峰老師
2022 10/16 11:49
好的,有問題可以再聯(lián)系,如果滿意可五星評價哈,謝謝!
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