問題已解決
4月份的時候增值稅申報1000,財報填的是1000-280=720(金稅盤設(shè)備抵免),7月忘了做統(tǒng)一調(diào)整?,F(xiàn)在10月報稅,增值稅應(yīng)該是2000,我減了280交了1720,財報應(yīng)交稅費怎么填?
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速問速答賬上這次填寫2000
之前是提前做了
2022 10/15 17:41
84785046
2022 10/15 17:43
資產(chǎn)負(fù)債表上填2000是吧。
84785046
2022 10/15 17:44
還有,稅金及附加用調(diào)整嗎?
郭老師
2022 10/15 17:46
是的,之前稅金及附加少做了嗎?如果是的話補(bǔ)上
84785046
2022 10/15 17:48
4月按1000交的,10月按減了280的增值稅交的
84785046
2022 10/15 17:50
280元的稅盤費用是每年可以抵免的嗎?憑證怎么做?
郭老師
2022 10/15 17:56
你的附加稅就不需要調(diào)整的。
郭老師
2022 10/15 17:56
借管理費用、辦公費貸銀行存款抵扣,
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款,
借管理費用、辦公費負(fù)數(shù)
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