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A公司增值稅一般納稅人,向B公司銷售商品一批,商品價款20W,增值稅2.6W;A公司以銀行存款支付代墊運費1W,增值稅稅額0.09W,上述業(yè)務(wù)已開具增值稅專用發(fā)票,全部款項尚未支付。B公司會收到A公司開給它的銷售發(fā)票,有一個疑問不是很明白。代墊的運費A付給了運輸公司,運輸公司開給B公司,這樣不就資金流和發(fā)票對不上了么

84785017| 提問時間:2022 10/14 18:11
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
同學(xué); 對于商品價款20萬,以及增值稅2.6萬,這是屬于確認收入的分錄。(開發(fā)票也是20萬+2.6萬) 對于代墊運費,是屬于往來款項,不需要發(fā)票的。
2022 10/14 18:14
84785017
2022 10/14 18:26
代墊運費,屬于往來款。但是我轉(zhuǎn)給的是運輸公司,掛科目不是應(yīng)該是運輸公司么,因為我轉(zhuǎn)給運輸公司賬戶。后面并不是運輸公司轉(zhuǎn)錢給我,是購買企業(yè)轉(zhuǎn)給我
林夕老師
2022 10/14 18:28
同學(xué),你公司與買方是有合同的,合同里肯定約定了有你公司代墊運費。(也可以把發(fā)票復(fù)印一份,雖然發(fā)票不是開給自己的,但是也可以作為自己代墊的憑證)。
84785017
2022 10/14 18:35
那我明白了。雖然資金流不一致,但是這個是特殊的一種情況,就可以是么
林夕老師
2022 10/14 19:57
同學(xué),是的,只要憑證能證明這筆資金流是怎么回事就可以。
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