問題已解決
老師,我21年11月有緩繳稅,計入今年的應(yīng)繳稅費~年初,今年9月緩稅到期,我申請了留抵抵欠,然后現(xiàn)在這筆怎么做賬務(wù)處理呢?
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速問速答同學(xué)你好
(一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額,
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅。
(二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額,
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅。
2022 10/13 10:37
84785017
2022 10/13 10:53
這樣處理的話,應(yīng)交增值稅的余額沒有減少哦
樸老師
2022 10/13 11:01
同學(xué)你好
上面就是分錄
84785017
2022 10/13 11:44
那我本月有應(yīng)交,也有留抵,用留抵抵本月的應(yīng)交,就不做賬務(wù)處理是吧
樸老師
2022 10/13 11:56
同學(xué)你好
對的
是這樣的
84785017
2022 10/13 12:19
老師,像上面那樣處理的話,賬不平喲,應(yīng)交稅費有貸方余額,而且剛好就是留抵抵欠的那個金額
樸老師
2022 10/13 12:20
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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