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老師好,增值稅申報(bào),自動(dòng)生成的,請問25個(gè)30欄為什么不相等,最近兩月有繳稅,另外也還有緩交的沒交,30欄是上月應(yīng)該交的稅,實(shí)際上月交的還有上年的加起來也不止這么多,30欄到底填負(fù)數(shù)還是不管呢

84784994| 提問時(shí)間:2022 10/13 05:08
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兆老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師
您好,30欄填寫納稅人本期繳納上一稅款所屬期應(yīng)繳未繳的增值稅額。意思是您現(xiàn)在申報(bào)的所屬期為9月的申報(bào)表,那么30欄填的是繳納所屬期為8月的增值稅。請問您所屬期為8月的申報(bào)表中第34欄的金額是44202.8嗎?
2022 10/13 08:07
84784994
2022 10/13 08:12
是的,可是我改為25欄提交了,25欄是什么啊負(fù)數(shù)
84784994
2022 10/13 08:15
上個(gè)月應(yīng)交增值稅是44202.但是當(dāng)時(shí)叫的包括櫻花樹是46854
兆老師
2022 10/13 08:18
您好,1-38欄都是增值稅的計(jì)算,不管印花稅
84784994
2022 10/13 08:20
上期的44202已經(jīng)交了,這個(gè)月25欄是負(fù)數(shù),30欄是上個(gè)月的44202,我把44202改成25欄負(fù)數(shù)提交了,因?yàn)?0欄無25欄要相等阿
兆老師
2022 10/13 09:45
您好,請問是您在8月份多交了5103.08嗎?
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