問題已解決
老師好,增值稅申報,自動生成的,請問25個30欄為什么不相等,最近兩月有繳稅,另外也還有緩交的沒交,30欄是上月應(yīng)該交的稅,實際上月交的還有上年的加起來也不止這么多,30欄到底填負數(shù)還是不管呢
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速問速答您好,30欄填寫納稅人本期繳納上一稅款所屬期應(yīng)繳未繳的增值稅額。意思是您現(xiàn)在申報的所屬期為9月的申報表,那么30欄填的是繳納所屬期為8月的增值稅。請問您所屬期為8月的申報表中第34欄的金額是44202.8嗎?
2022 10/13 08:07
84784994
2022 10/13 08:12
是的,可是我改為25欄提交了,25欄是什么啊負數(shù)
84784994
2022 10/13 08:15
上個月應(yīng)交增值稅是44202.但是當(dāng)時叫的包括櫻花樹是46854
兆老師
2022 10/13 08:18
您好,1-38欄都是增值稅的計算,不管印花稅
84784994
2022 10/13 08:20
上期的44202已經(jīng)交了,這個月25欄是負數(shù),30欄是上個月的44202,我把44202改成25欄負數(shù)提交了,因為30欄無25欄要相等阿
兆老師
2022 10/13 09:45
您好,請問是您在8月份多交了5103.08嗎?
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