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老師這個50000元是從對公賬戶取出來放入庫存現(xiàn)金做備用金,這么記賬對了嗎?
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速問速答可以的,可以這么做。
2022 10/12 16:56
84785019
2022 10/12 16:57
這么昨晚之后,庫存現(xiàn)金那里還需要在做一個憑證嗎?
郭老師
2022 10/12 16:58
你現(xiàn)金用了嗎?如果沒有的話,不用做賬務處理。
84785019
2022 10/12 16:59
因為我發(fā)現(xiàn)只在銀行支取的時候記賬錄入憑證,庫存現(xiàn)金這里就出現(xiàn)了差額?是什么原因呢
郭老師
2022 10/12 17:01
你這里怎么出現(xiàn)了負數(shù)余額啦。
84785019
2022 10/12 17:01
備用金,已經(jīng)用完了
84785019
2022 10/12 17:02
因為庫存現(xiàn)金沒有那么多
郭老師
2022 10/12 17:02
用完了,他也不能出現(xiàn)負數(shù),負數(shù)你怎么支付?
郭老師
2022 10/12 17:03
只能等于零。用完了等于零。
84785019
2022 10/12 17:04
是這樣的,很多東西是老板采購,我是用發(fā)票收據(jù)記賬,相當于是有時候沒有備用金的,這個賬我不太懂怎么做?
84785019
2022 10/12 17:07
只能等于零。用完了等于零。 那我需要怎么做這個賬呢
郭老師
2022 10/12 17:08
這個錢是老板的嗎?
84785019
2022 10/12 17:09
是的,老板自己花錢買了,然后讓我記賬.有些是買的,找老板報賬
郭老師
2022 10/12 17:11
好,那你應該借銀行存款貸其他應付款,然后再借庫存現(xiàn)金貸銀行存款。
84785019
2022 10/12 17:17
這些是老板購買給我的發(fā)票收據(jù)做的日記賬,不是從對公賬戶取出來的備用金,是老板自己出錢買了記賬的,我要怎么做這個賬呢
郭老師
2022 10/12 17:19
借庫存現(xiàn)金貸其他應付款。
84785019
2022 10/12 17:20
怎么做這個賬,庫存現(xiàn)金才能等于零
84785019
2022 10/12 17:22
因為之前不懂,已經(jīng)做了結(jié)賬,那我反結(jié)賬回去,再錄個憑證借庫存現(xiàn)金貸其他應付款。就可以了嗎
郭老師
2022 10/12 17:25
你好,反結(jié)賬修改的,你再支付出去借管理費用等待去庫存現(xiàn)金不就行了。
84785019
2022 10/12 17:27
借庫存現(xiàn)金貸其他應付款 ,你再支付出去借管理費用等待去庫存現(xiàn)金 這兩個需要有先后順序嗎?因為我之前做了借管理費用貸庫存現(xiàn)金
郭老師
2022 10/12 17:28
有順序的,你沒有收到庫存現(xiàn)金就支付出去嗎?
84785019
2022 10/12 17:32
好滴,謝謝老師
郭老師
2022 10/12 17:34
不用客氣工作順利
84785019
2022 10/12 17:53
老師我按照上面您說的順序重新做賬錄憑證.為啥還是有差額呢,是我那里做錯了嗎?
84785019
2022 10/12 17:55
截圖不了給你看
84785019
2022 10/12 17:57
差額那一欄 借方發(fā)生收入提示是 4,426.99 期末余額提示4,426.99
郭老師
2022 10/12 18:00
庫存現(xiàn)金明細賬截圖。
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