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現(xiàn)金清查時,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余400元其中應支付給職工的墊付款為300元,其余原因不明,經(jīng)批準轉(zhuǎn)賬

84784996| 提問時間:2022 10/11 20:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問是需要寫分錄嗎
2022 10/11 20:20
84784996
2022 10/11 20:20
老師好,是的
bamboo老師
2022 10/11 20:21
借:庫存現(xiàn)金 400 貸:待處理財產(chǎn)損溢 400 借:待處理財產(chǎn)損溢 400 貸:其他應付款 300 貸:營業(yè)外收入 100
84784996
2022 10/11 20:28
月末現(xiàn)金清查時,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺150元,其中原因不明,經(jīng)批準轉(zhuǎn)賬
bamboo老師
2022 10/11 20:29
借:待處理財產(chǎn)損溢 150 貸:庫存現(xiàn)金 150 借:管理費用 150 貸:待處理財產(chǎn)損溢 150
84784996
2022 10/11 20:32
月末現(xiàn)金清查時,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺150元,其中應由出納賠償100元,其余原因不明,經(jīng)批準轉(zhuǎn)賬
84784996
2022 10/11 20:33
出售剩余材料,收到現(xiàn)金339元,其中增值稅為39元
bamboo老師
2022 10/11 20:34
借:待處理財產(chǎn)損溢 150 貸:庫存現(xiàn)金 150 借:管理費用 50 借:其他應收款 100 貸:待處理財產(chǎn)損溢 150
84784996
2022 10/11 20:36
出售剩余材料,收到現(xiàn)金339元,其中增值稅為39元
bamboo老師
2022 10/11 20:36
借:庫存現(xiàn)金 339 貸:其他業(yè)務收入 300 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 39
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