問題已解決

請問下未分配利潤是負(fù)數(shù),如果想調(diào)整成0,要怎么做賬務(wù)處理呢?前期的應(yīng)收賬款和已收賬款可以做成實收資本嗎?如果可以分錄怎么做呢?

84785018| 提問時間:2022 10/08 16:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你的未分配利潤是負(fù)數(shù),其他的還有哪些業(yè)務(wù) 沒有的話,你只能要么紅沖你的費(fèi)用,要么增加你的收入。
2022 10/08 16:34
郭老師
2022 10/08 16:35
應(yīng)收賬款怎么能做你的實收資本?這個是股東欠你們的嗎?
84785018
2022 10/08 16:39
未分配利潤金額有400多萬,如果全部紅沖費(fèi)用會不會太多了呀。 股東沒有欠公司的款,因前期是一個股東,后期有增加其他股東進(jìn)來 ,所以第一個股東想把之前成交的訂單收入也做成股本投資。
郭老師
2022 10/08 16:39
你好,那你為什么要調(diào)整成零?
84785018
2022 10/08 16:44
增加投資成功率
郭老師
2022 10/08 16:45
你好,那增加你的收入就可以了。
84785018
2022 10/08 16:46
分錄怎么做呢
郭老師
2022 10/08 16:46
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
郭老師
2022 10/08 16:46
小規(guī)模的3%普通發(fā)票增加這個。
84785018
2022 10/08 16:48
那未分配利潤怎么做呢
郭老師
2022 10/08 16:48
你好,你的主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,就會增加你的未分配利潤。
84785018
2022 10/08 16:49
好的,謝謝
郭老師
2022 10/08 16:49
不用客氣,工作愉快。
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