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第二個答案問你理解呢?

84784949| 提問時間:2022 10/06 08:32
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學(xué),差額征稅的情況下,差額部分需要抵減收入后的金額計征增值稅,因此對應(yīng)的差額部分扣除的稅額記入銷項(xiàng)稅抵扣或者簡易征稅借方,沖減營業(yè)成本
2022 10/06 10:16
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