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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,比如我前面收到一張費(fèi)用發(fā)票,已認(rèn)證抵扣,也已入賬,后續(xù)這個(gè)月要退款。我已經(jīng)開(kāi)好了紅字信息表給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)紅字銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,那這個(gè)發(fā)票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開(kāi)紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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速問(wèn)速答不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?那我紅沖賬了,那增值稅那塊,我之前已經(jīng)抵扣了的,不需要做轉(zhuǎn)出嗎
2022 09/30 16:43
84785039
2022 09/30 16:44
我收到別人的費(fèi)用發(fā)票,我認(rèn)證抵扣過(guò)了,現(xiàn)在是這個(gè)業(yè)務(wù)不需要了,對(duì)方要退款給我們,就等于當(dāng)做沒(méi)有發(fā)生這費(fèi)用
84785039
2022 09/30 16:50
是不是要在開(kāi)紅字信息表這個(gè)月,也就是下個(gè)月15號(hào)申報(bào)增值稅時(shí),將這部分做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785039
2022 09/30 16:52
做賬的話是不是借:某某費(fèi)用 (紅字負(fù)數(shù))
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (紅字負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款 (紅字負(fù)數(shù))
潘潘老師
2022 09/30 16:29
是需要對(duì)方的發(fā)票的,你這邊也得做負(fù)數(shù),紅沖賬即可,不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,因?yàn)檫@個(gè)是紅沖,不是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,原來(lái)怎么做的就做紅沖就行
潘潘老師
2022 09/30 16:49
你是己經(jīng)抵扣了的哈,忽略了哈,你的事項(xiàng)需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
潘潘老師
2022 09/30 16:52
是的同學(xué),下月申報(bào)
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