問題已解決

老師,今年7月稅務(wù)局讓自查,我們自查后8月補(bǔ)繳2021年企業(yè)所得稅,和2021年增值稅。怎么做分錄?。肯嚓P(guān)的以前的分錄需要紅字沖了重新做嗎?

84784951| 提問時(shí)間:2022 09/18 12:06
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
勤奮的同學(xué)你好! 1、不需要紅沖上年的。補(bǔ)差額 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有問題可以接著問,如滿意點(diǎn)已解決五星評(píng)價(jià)哈,謝謝!
2022 09/18 12:08
84784951
2022 09/18 12:21
謝謝老師就是問一下所得稅是調(diào)整了工資,我需要調(diào)整我去年的工資分錄嗎?然后增值稅不是也增加了利潤嗎,也有所得稅。就是不管是調(diào)整了哪些細(xì)的,只需要做這兩筆相關(guān)分錄就行嗎?
立峰老師
2022 09/18 12:27
你好,如果調(diào)整工資: 在調(diào)整企業(yè)所得稅前,要先: 借:以前年度損溢調(diào)整? ? ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬 如果是因?yàn)槭杖肼┯浂黾恿嗽鲋刀?應(yīng)借:應(yīng)收賬款等 ? ? ? 貸:以前年度損溢調(diào)整? ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
84784951
2022 09/18 16:44
去年的賬不是我做的我看到我調(diào)整的那筆工資上個(gè)會(huì)計(jì)計(jì)入的是長期待攤費(fèi)用,和工程施工成本,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
立峰老師
2022 09/18 17:26
分兩種情況處理: 1、計(jì)入長期待攤費(fèi)用的,我們第一步調(diào)整該科目。第二步根據(jù)調(diào)整后的金額,重新計(jì)算攤銷和原攤銷額比較,差額計(jì)入成本費(fèi)用。 2、計(jì)入工程施工的,也計(jì)入工程施工并隨著計(jì)入成本費(fèi)用。
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