老師你好,公司有出口業(yè)務(wù),和內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù),購(gòu)進(jìn)時(shí)借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 月底能明確內(nèi)銷(xiāo)的 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借(貸):應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 出口的:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口退稅 收到時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 老師,我特別需要老師認(rèn)真的回答,也麻煩老師認(rèn)真看看之后,詳細(xì)解答。
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實(shí)務(wù)
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,是這樣作的。你有什么疑問(wèn)嗎?
2022 09/15 21:33
84784970
2022 09/15 21:47
沒(méi)有了,謝謝老師
立峰老師
2022 09/15 21:48
客氣了,有問(wèn)題再問(wèn),如滿意可五星評(píng)價(jià)哈,謝謝
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- 結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒(méi)有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1549
- 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,這種處理對(duì)嗎? 916
- 老師你好,公司有出口業(yè)務(wù),和內(nèi)銷(xiāo)業(yè) 務(wù),購(gòu)進(jìn)時(shí)借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交 增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款月底 能明確內(nèi)銷(xiāo)的借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待 認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增 值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借(貸):應(yīng)交稅費(fèi)-未交 增值稅出口的:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅-出口退稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值 稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收 補(bǔ)貼款貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-出口 退稅收到時(shí):借:銀行存款貸:其他 應(yīng)收款-應(yīng)收補(bǔ)貼款 老師具體是這樣子做分錄嗎?如果不是可以幫我把正確的分錄寫(xiě)出來(lái)嗎? 185
- 老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額):貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,假如不用轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接用:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以不。 148
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