問題已解決

老師,我們公賬付的倉儲費,然后沒給我們開發(fā)票,這個怎么處理

84784971| 提問時間:2022 09/05 16:26
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 借:管理費用等 貸:銀行存款 這個正常的賬務(wù)處理,但是在匯算清繳的時候調(diào)增的
2022 09/05 16:37
84784971
2022 09/05 17:10
哦,還有公司要注銷,有些應(yīng)收應(yīng)付都調(diào)不平了,怎么弄,老師?
王超老師
2022 09/05 17:15
你好,其他問題需要重新提問的。因為會計學(xué)堂要求“一題一問”的
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