問(wèn)題已解決

你好,我單位收到增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅通知。關(guān)于通知上記錄的我單位進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額,我不知道是怎么來(lái)的,我自己也對(duì)了下本單位在抵減欠稅時(shí)最后的留抵稅額,和通知上的有很大出入。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2022 09/05 14:10
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冉老師
金牌答疑老師
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你好,這個(gè)很可能是前期做賬問(wèn)題的
2022 09/05 14:11
84784959
2022 09/05 14:13
你好,稅務(wù)局上通知的增值稅留抵稅額會(huì)不會(huì)有錯(cuò)呢?已經(jīng)遞減了欠的增值稅和滯納金
冉老師
2022 09/05 14:13
稅務(wù)局一般不會(huì)錯(cuò)的,這個(gè)是系統(tǒng)里面的
84784959
2022 09/05 14:18
稅務(wù)通知上的留抵與稅務(wù)電子局增值稅申報(bào)系統(tǒng)的留抵有出入,是不是還要調(diào)整增值稅申報(bào)表呢
冉老師
2022 09/05 14:19
你好,是的,你可以看看申報(bào)增值稅的是不是有沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅的
84784959
2022 09/05 14:20
好的,謝謝
冉老師
2022 09/05 14:22
不客氣,祝你工作順利
84784959
2022 09/05 14:26
你好,就是我要把電子稅務(wù)局系統(tǒng)上的增值稅留抵稅額調(diào)整到和稅務(wù)通知上的留抵稅額一致就行了吧
冉老師
2022 09/05 14:27
是的,你說(shuō)的很對(duì)的
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