問(wèn)題已解決

同一家客戶,怎樣用應(yīng)收賬款抵預(yù)付賬款,會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/31 22:49
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84784950
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
老師在沒(méi)
2022 08/31 23:00
易 老師
2022 08/31 23:03
你好,很高興回答你這個(gè)問(wèn)題
易 老師
2022 08/31 23:05
通常只需高應(yīng)收賬款或預(yù)付賬款一個(gè)科目下的核算項(xiàng)目即可,借貸相減自然相抵,借方余額是應(yīng)收,貸方余額是預(yù)收
84784950
2022 08/31 23:14
看不懂,他在我公司購(gòu)進(jìn)時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 我在他公司銷售時(shí): 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 怎樣用應(yīng)收賬款抵預(yù)付賬款
84784950
2022 08/31 23:16
我在他公司購(gòu)進(jìn)的
易 老師
2022 09/01 06:25
抵賬不涉及到銀行存款,后面這一組分錄不需要。借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)收賬款,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款
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