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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
同一家客戶,怎樣用應(yīng)收賬款抵預(yù)付賬款,會(huì)計(jì)分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答老師在沒(méi)
2022 08/31 23:00
易 老師
2022 08/31 23:03
你好,很高興回答你這個(gè)問(wèn)題
易 老師
2022 08/31 23:05
通常只需高應(yīng)收賬款或預(yù)付賬款一個(gè)科目下的核算項(xiàng)目即可,借貸相減自然相抵,借方余額是應(yīng)收,貸方余額是預(yù)收
84784950
2022 08/31 23:14
看不懂,他在我公司購(gòu)進(jìn)時(shí)
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
我在他公司銷售時(shí):
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
怎樣用應(yīng)收賬款抵預(yù)付賬款
84784950
2022 08/31 23:16
我在他公司購(gòu)進(jìn)的
易 老師
2022 09/01 06:25
抵賬不涉及到銀行存款,后面這一組分錄不需要。借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)收賬款,借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款
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