問(wèn)題已解決
老師您好,我7月份開(kāi)的發(fā)票,增值稅稅補(bǔ)繳到我4月份的,(因?yàn)?月份沒(méi)有做賬未開(kāi)票收入,也沒(méi)有報(bào)稅),所以稅務(wù)局就上把收入補(bǔ)記到4月份,稅也補(bǔ)繳到4月份,請(qǐng)問(wèn)老師7月份開(kāi)的發(fā)票收入我可以做賬在7月份嗎?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦
2022 08/29 16:38
84785031
2022 08/29 16:41
老師我把收入補(bǔ)記到4月份借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
樸老師
2022 08/29 16:47
對(duì)的
這個(gè)可以的哦
84785031
2022 08/29 16:50
那老師我7月份開(kāi)了那么多的銷(xiāo)售發(fā)票就不做賬了嗎?
樸老師
2022 08/29 17:02
同學(xué)你好
開(kāi)的發(fā)票要做收入的
84785031
2022 08/29 17:33
老師4月份就做了收入,7月份開(kāi)了發(fā)票在做一變那就重復(fù)了
樸老師
2022 08/29 17:53
未開(kāi)票收入可以紅沖的
84785031
2022 08/29 20:37
老師你是說(shuō)在7月份把4月份的借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)做成負(fù)數(shù)
樸老師
2022 08/29 21:03
對(duì)的
這個(gè)不可以嗎
84785031
2022 08/29 21:04
老師紅沖以后在從新做開(kāi)票的收入
樸老師
2022 08/30 07:04
同學(xué)你好
對(duì)的,是這樣的哦
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