問題已解決

政府會(huì)計(jì),按照案例,應(yīng)發(fā)工資128200元,應(yīng)扣個(gè)人社保12230、年金4892、公積金14676、個(gè)稅27.36。假設(shè)單位社保部分也為12230,合計(jì)244460元。 實(shí)際情況如下: 1、我單位有兩個(gè)賬戶,一個(gè)是零余額賬戶,另一個(gè)是銀行存款賬戶 2、職工的工資由財(cái)政撥付到職工個(gè)人賬戶。(支付的是應(yīng)發(fā)工資128200元) 3、社保部分,我市財(cái)政只撥付單位部分(12230),繳納社保時(shí)候,我單位先將財(cái)政撥付到我單位零余額賬戶的資金(12230)轉(zhuǎn)入基本戶,再由基本戶支付社保費(fèi)(單位+個(gè)人合計(jì)244460)

84784957| 提問時(shí)間:2022 08/29 10:11
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022 08/29 10:14
84784957
2022 08/29 10:15
接上面的問題 4、我單位與銀行簽訂代扣協(xié)議,支付社保費(fèi)后,再由銀行從職工賬戶扣取單位代繳納的社保個(gè)人部分,扣取后的金額轉(zhuǎn)入我單位基本戶。 這里計(jì)提工資、計(jì)提社保、發(fā)放工資、發(fā)放社保的四筆財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
樸老師
2022 08/29 10:19
借單位管理費(fèi) 貸?應(yīng)付職工薪酬 借?應(yīng)付職工薪酬 貸財(cái)政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸財(cái)政補(bǔ)助預(yù)算收入
84784957
2022 08/29 10:23
老師,可以寫詳細(xì)的分錄嗎,按上面案例的金額寫,麻煩了
樸老師
2022 08/29 10:27
借?業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸?應(yīng)付職工薪酬 借?應(yīng)付職工薪酬 貸?財(cái)政撥款收入 ?????其他應(yīng)付款?~社保 借??行政支出 貸?財(cái)政撥款預(yù)算收入 借?其他應(yīng)付款~社保 貸?財(cái)政撥款收入
84784957
2022 08/29 10:37
呃。。。。怎么分錄又不一樣了,老師,能不能將金額代入,具體一點(diǎn)呢,現(xiàn)在有點(diǎn)懵的
樸老師
2022 08/29 10:38
我這是問的事業(yè)單位的老師 這個(gè)是比較詳細(xì)的 人家也上班 不好意思要求太詳細(xì)
84784957
2022 08/29 10:43
主要是我現(xiàn)在問題沒解決,疑問還存在,或者等那位老師下班再回復(fù)也行,這個(gè)問題我提問幾次了,麻煩老師了
樸老師
2022 08/29 10:46
我問了 她說帶數(shù)字的話她也不會(huì),只會(huì)這個(gè)分錄 這個(gè)老師是在鎮(zhèn)政府工作的 可能涉及的沒有這么復(fù)雜
84784957
2022 08/29 10:53
那麻煩老師看下,之前有位老師的解答,我存在的疑問是:我們單位是零余額財(cái)政直接付128200 元給我們個(gè)人,接著零余額的社保費(fèi)單位部分128200 元由零余額賬戶轉(zhuǎn)入社保戶代發(fā)銀行賬戶,社保戶銀行賬戶支付244460(單位和個(gè)人),我單位支付了單位和代員工發(fā)放了個(gè)人部分,員工個(gè)人部分于銀行簽訂代扣協(xié)議,銀行直接從員工賬戶扣取后轉(zhuǎn)回我單位社保戶銀行賬戶。這種情況下,計(jì)提和實(shí)際發(fā)放怎么做分錄?我看那位老師的分錄沒有體現(xiàn)我單位為員工墊付的個(gè)人部分?
樸老師
2022 08/29 10:54
同學(xué)你好 她這個(gè)分錄過時(shí)了吧 零余額賬戶這個(gè)科目沒有了不是嗎
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