問題已解決

老師,這題我兩種方式為什么算的結(jié)果不對,我們產(chǎn)生了應(yīng)納稅所得額確認(rèn)了遞延所得稅負(fù)債,不應(yīng)該增加我們的所得稅,要納稅

84785040| 提問時(shí)間:2022 08/26 17:54
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,什么罰款?罰款沒有遞延所得稅
2022 08/26 18:34
84785040
2022 08/26 18:36
前面都是題目(已知項(xiàng))根據(jù)利潤總額求應(yīng)交稅費(fèi)
小林老師
2022 08/26 18:37
您好,罰款是否可以扣除,無論是否扣除,沒有遞延所得稅
84785040
2022 08/26 18:39
這么看,前面都是題目
小林老師
2022 08/26 18:43
您好,明白了,感謝,一會回復(fù)您
小林老師
2022 08/26 18:47
您好,795是應(yīng)交企業(yè)所得稅,800是所得稅費(fèi)用
84785040
2022 08/26 18:48
這有什么區(qū)別,所得稅費(fèi)用月末不是都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅科目嗎?
小林老師
2022 08/26 18:52
您好,不是,有遞延所得稅影響
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