問題已解決
固定資產(chǎn)購進但發(fā)票未開,我按照暫估先入賬,并于次月計提折舊,后面計提一段時間折舊后發(fā)票來了,但與前面金額不一致,需要重新計算折舊計提,這個重新是拿新來的發(fā)票金額重新算嗎?
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速問速答同學(xué)你好
對的
是重新計算的
2022 08/26 13:47
84785032
2022 08/26 13:48
那要減去之前折舊的月份重新計算嗎?還是就視為新購入固定資產(chǎn)計算?
樸老師
2022 08/26 13:54
同學(xué)你好
沖減之前的
按照收到的發(fā)票計入然后折舊
84785032
2022 08/26 13:56
是按收到發(fā)票減去之前計提的月份,然后減去之前計提的金額再重新計算折舊嗎,比如折舊24個月,前面折了4個月,我就按新發(fā)票按20個月計算折舊,要減掉之前折的金額再按20個月計算折舊嗎
樸老師
2022 08/26 14:05
同學(xué)你好
這個不用
要按照收到發(fā)票的次月開始折舊
84785032
2022 08/26 14:07
那前面已經(jīng)登記在折舊報表里的金額和已提的折舊就這樣放著嗎
樸老師
2022 08/26 14:09
同學(xué)你好
之前的要做沖減了
84785032
2022 08/26 14:11
不明白,能不能說的詳細點,金額不一致時怎么操作
樸老師
2022 08/26 14:17
同學(xué)你好、
就是暫估入庫時候的折舊要沖減了
84785032
2022 08/26 14:18
那就是前面所有折舊包括暫估的固定資產(chǎn)都沖減,然后按新的重新折?之前不是說放著嗎
樸老師
2022 08/26 14:22
同學(xué)你好
對的
這個要沖減的才行
不能放著
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