問題已解決
老師好,請教一下,我這有一張專用發(fā)票是在6月份勾選抵扣的,這張發(fā)票做的憑證一定是在6月份嗎。
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速問速答你好,你抵扣的是六月份的銷項嗎?如果是的話是這么做的。
2022 08/26 11:14
84784966
2022 08/26 11:15
是的。剛才有兩張發(fā)票,老師看到了嗎,我咋看著聊天記錄里沒有發(fā)過去,
郭老師
2022 08/26 11:17
你好,看到了是一致的。
84784966
2022 08/26 11:23
但是,我這個賬是昨天從記賬公司接手的,我看他們在報稅的時候把這筆抵扣了,
但是有一張發(fā)票,我在做的憑證里翻來翻去找不到這張抵扣了得憑證。
他們給我的只有憑證,財務系統(tǒng)在他們那,我根本無從下手去查,
郭老師
2022 08/26 11:23
你好,那你看一下憑證,原始憑證是不是少了這一個
84784966
2022 08/26 11:26
是的,
這是記賬公司給我的回答,讓我補做到8月份,可是我理解是這張發(fā)票已經抵扣了,就應該做到6月當月,
補做到這個月8月,我怎么做,
郭老師
2022 08/26 11:30
你好,這個是什么業(yè)務的?借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款,或者是借管理費用應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款?
84784966
2022 08/26 11:37
老師,這筆進項是庫存發(fā)票,稅務報表和增值稅勾選平臺都已經反應出來認證抵扣了,可是做的當月憑證里沒有做這張發(fā)票,分錄不知道做的什么
郭老師
2022 08/26 11:39
你好,直接和六月份的分錄一樣的。
84784966
2022 08/26 11:54
關鍵是我在6月份沒有找到這張發(fā)票,他們沒有做進去,但是她們報稅的時候可把這筆進項稅額抵扣了,
郭老師
2022 08/26 11:55
你好,之前沒有做的,你現(xiàn)在補上不就可以了嗎?不要去反結賬修改了,你反結賬修改擬申報給稅務局的財務報表又不一致了。
84784966
2022 08/26 11:57
我可能沒表達清楚,老師沒明白我的意思,
我意思是說他們報的稅,進項稅額和做的憑證里的不一樣,
他們交給我的是這種憑證,我一張一張憑證翻的,這張發(fā)票附件沒有憑證號,
加上我沒有財務軟件,無從查,
郭老師
2022 08/26 12:01
我知道的,你報稅的時候申報了,抵扣了,但是賬上沒有做,你現(xiàn)在補上不就可以啦,沒有你想的那么麻煩,你現(xiàn)在是賬上和申報的不一致
郭老師
2022 08/26 12:01
如果你在糾結的話,你直接反結賬修改吧,然后去稅務局修改你的財務報表
84784966
2022 08/26 12:02
我補的時候怎么做呢,
郭老師
2022 08/26 12:03
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款,
郭老師
2022 08/26 12:03
根據具體的業(yè)務來做,你看一下這個是什么業(yè)務的,商品的就是上面這個分錄。
84784966
2022 08/26 12:06
6月份憑證里結轉未交增值稅進項稅額包含這筆沒有做的賬,
那我補做到幾月份呢,
郭老師
2022 08/26 12:11
八月份都做到八月份里面。
84784966
2022 08/26 12:14
老師,其實我還是不理解,怎么做,
不好意思,我笨的。
我提問次數(shù)已經上限了,不能在咨詢您了。
郭老師
2022 08/26 12:15
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
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