問題已解決

您好!請問一下3年前購進原材料并已經(jīng)認證進項稅額,那批原材料一直沒有領(lǐng)用,現(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是要在申報期內(nèi)做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

84784949| 提問時間:2022 08/25 13:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 為什么進項轉(zhuǎn)出
2022 08/25 13:29
84784949
2022 08/25 14:54
那批材料不能抵扣,現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出
84784949
2022 08/25 14:55
我是現(xiàn)在去稅務(wù)大廳做進項轉(zhuǎn)出還是等到9月申報期再做?
樸老師
2022 08/25 14:58
現(xiàn)在就可以進項轉(zhuǎn)出的
84784949
2022 08/25 14:59
現(xiàn)在不是申報期,增值稅申報表不可以改了,去大廳修改?
84784949
2022 08/25 15:01
現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,是不是現(xiàn)在就要交增值稅?
樸老師
2022 08/25 15:05
同學(xué)你好 對的 這個要交增值稅的
84784949
2022 08/25 15:35
我下個月做進項稅額轉(zhuǎn)出可以抵嗎
樸老師
2022 08/25 15:43
不能 這個不能抵扣的
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