問題已解決

本月收到一張銷售方開具的負數發(fā)票,已經做了會計分錄如下: 借:主要業(yè)務成本 負數 -100 借:預付賬款 正數 106 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出 6 請問月底,應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出科目的余額需要做賬務處理嗎?該怎么做?

84784995| 提問時間:2022 08/20 13:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要的,借,應交稅費、應交增值稅進項轉出, 貸,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
2022 08/20 13:25
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~