問題已解決
本月收到一張銷售方開具的負數發(fā)票,已經做了會計分錄如下: 借:主要業(yè)務成本 負數 -100 借:預付賬款 正數 106 貸:應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出 6 請問月底,應交稅費-應交增值稅進項稅額轉出科目的余額需要做賬務處理嗎?該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答需要的,借,應交稅費、應交增值稅進項轉出,
貸,應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
2022 08/20 13:25
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