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一般納稅人, 當(dāng)月銷項稅額大于本期可抵扣的進(jìn)項稅額時,做增值稅的計提為什么呀?

84784951| 提問時間:2022 08/16 17:42
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
銷項大于進(jìn)項,要把多出來的部分轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里。 一般納稅人賬務(wù)處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進(jìn)項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2022 08/16 17:45
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