问题已解决 老師你好,企業(yè)有一份合同之前收回扣除質保金部分的錢,質保金之后付,當時只針對目前收到的金額開票,質保金部分未開票,且未掛賬,請問等到收到質保金時并且開票的情況下,應該怎么做賬呢?
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提问时间:2022 08/15 16:35
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2022 08/15 16:37
直接借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應稅 借:銀行存款 貸:應收賬款嗎?
家權老師 
2022 08/15 16:42
是的,就是那樣處理的呀
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2022 08/15 17:58
老師 小規(guī)模納稅人7月份都是開的專票 在7月末需要轉出未交增值稅計提地稅嗎?還是季度末才轉出呢?
家權老師 
2022 08/15 18:00
小規(guī)模不需要做轉出未交增值稅呀。
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