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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,廠家給與我公司的活動支持費(fèi)用,我們給客戶抵扣貨款,怎樣做分錄。當(dāng)時廠家支持活動費(fèi)用入賬的時候做的是借方廠家支付,貸方營業(yè)外收入
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速問速答抵貨款就
借:銀行存款
貸:應(yīng)付賬款
以后,從開票進(jìn)貨單價折讓中體現(xiàn)。
2022 08/15 15:07
84785009
2022 08/15 15:48
老師,可是廠家的這個折讓不走銀行存款,也是給我們直接上賬的抵消進(jìn)貨的貨款
家權(quán)老師
2022 08/15 15:49
那就直接計(jì)入營業(yè)外入就是了
84785009
2022 08/15 15:51
當(dāng)時入賬的時候就是記得借方應(yīng)付賬款廠家支持,貸方營業(yè)外收,現(xiàn)在需要用應(yīng)收賬款
去沖減這筆分錄
家權(quán)老師
2022 08/15 15:54
為啥廠家給你們搞活動的錢,你們要抵客戶的款?這是2個不同的業(yè)務(wù)呀。憑啥抵呢?
84785009
2022 08/15 16:00
是核銷給客戶的,我們訂貨的時候使用了,然后現(xiàn)在需要給客戶活動的費(fèi)用,就用來抵消客戶的貨款
家權(quán)老師
2022 08/15 16:03
那收到的時候
借:銀行存款
貸:合同負(fù)債/其他應(yīng)付款
抵賬的時候
借:合同負(fù)債/其他應(yīng)付款
貸:應(yīng)收賬款
84785009
2022 08/15 16:04
好的,謝謝老師
家權(quán)老師
2022 08/15 16:05
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)
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