問題已解決

老師,我問下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤表的管理費(fèi)用和科目余額表又對不上了

84784959| 提問時間:2022 08/14 09:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問是今年的管理費(fèi)用嗎?
2022 08/14 09:17
84784959
2022 08/14 09:18
嗯吶,是的
bamboo老師
2022 08/14 09:18
那您可以反結(jié)賬 到當(dāng)期去調(diào)整就好了? 調(diào)為管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)
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