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老師這個員工其他應(yīng)收款2020年年末33770.5,2021年年初21595.50元,到現(xiàn)在也是21595.5元,這個是怎么回事,為什么不一樣呢????

84785040| 提問時間:2022 08/11 21:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
那這說明21年一年就沒有發(fā)送了,所以說余額他是沒變。
2022 08/11 21:29
84785040
2022 08/11 21:30
老師你說的什么意思沒懂??
陳詩晗老師
2022 08/11 21:31
就是說你二零年末和二一年的數(shù)據(jù)應(yīng)該是一樣的,那如果說是不一樣,你要去查原因是為什么有差異。
84785040
2022 08/11 21:32
這個怎么查????
陳詩晗老師
2022 08/11 21:33
這個你就去看一下是誰做的帳,你去問一下他,然后查一下相關(guān)的一些原始文件,就比方說你這個賬套再見的時候是不是數(shù)據(jù)錄入有錯誤之類的。
84785040
2022 08/11 21:37
2020年前所有在財稅通上做的賬。不知道誰做的?2021年是另外一個代賬公司做的。是他們的軟件?,F(xiàn)在又用別的軟件。其他的人都聯(lián)系不上。沒地方問去啊?
84785040
2022 08/11 21:40
2020年年末是33770.5,2021年年初。21595.5,是不是2021年初建賬錯誤??
84785040
2022 08/11 21:41
這個員工跟老板鬧著要算賬呢。結(jié)果查出來是這樣的。讓我算一下賬。我愁死了,不知道怎么處理啊???
84785040
2022 08/11 21:45
因?yàn)檫@個員工要算截止2020年年末的賬。算出來,我一2020年年末算的,這個員工其他應(yīng)收款31802元,但是這個員工說欠他的一萬多呢。像這種情況怎么處理呢?
陳詩晗老師
2022 08/11 21:52
那你現(xiàn)在和員工對賬的話,到底哪個數(shù)據(jù)是對的呢?
84785040
2022 08/11 22:02
就是啊,老師,我也糾結(jié)這個。
84785040
2022 08/11 22:03
我前面算的那個單子。是2020年年末為止的數(shù)字。這個數(shù)字不一樣,我也很糾結(jié)。
84785040
2022 08/11 22:04
像這種情況怎么對賬啊?
陳詩晗老師
2022 08/11 22:20
這種情況你自己先不說話,你看一下對方,你讓對方給你發(fā)一個賬單,你看一下它的載荷,你的來核對。
陳詩晗老師
2022 08/11 22:20
就看一下對方那邊入賬的金額是多少。
84785040
2022 08/11 22:23
對方是員工,沒有單子。員工說是把費(fèi)用單給了前財務(wù)。財務(wù)算了一萬多。公司欠他的一萬多萬????
84785040
2022 08/11 22:26
老師,像這種情況是什么原因啊?
陳詩晗老師
2022 08/11 23:40
這種建議你和前任會計聯(lián)系一下,具體看他怎么講,因?yàn)槟氵@邊接手的話,你這個也沒辦法去確定真實(shí)的數(shù)據(jù)。
84785040
2022 08/11 23:52
來來去去了好多都說不清楚,聯(lián)系不上
陳詩晗老師
2022 08/11 23:54
那你這種情況那個員工他也沒有一個準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),你這邊也不知道準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是什么樣子,那你現(xiàn)在就盡可能的找她之前交的那個單子,你重新給他算一下吧。
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