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藥品的支出和進銷差價應(yīng)該在月底做的吧!進銷差價要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?求求解讀
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速問速答是的沒錯, 是這樣的該在月底做的進銷差價要結(jié)轉(zhuǎn)同學(xué)你好
新制度要求藥品按實際成本核算,也就是同以前的耗材核算方式是一樣的。
購入:借:庫存商品---藥品
貸:銀行存款/ 應(yīng)付賬款
藥房領(lǐng)藥:借:庫存商品---藥品
貸:庫存商品---藥品
售出:借:現(xiàn)金/ 銀行存款/ 應(yīng)收賬款
貸:醫(yī)療收入---門診收入---藥品收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本即做:借:醫(yī)療業(yè)務(wù)成本---藥品費
貸:庫存物資---藥品(成本價)
月底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:借收入貸成本倒擠本期結(jié)余
2022 08/09 22:04
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