問題已解決

你好,一個汽修廠以前沒建賬現(xiàn)在需要建賬,知道銀行存款金額,知道庫存金額,有以前月份的應收款未收回,還有上月的應付款,本月付款這種怎么處理

84785045| 提問時間:2022 08/09 13:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是要做內帳的嗎?
2022 08/09 13:50
84785045
2022 08/09 13:52
是的,做內賬
郭老師
2022 08/09 13:53
盤點所有的往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、實收資本。
郭老師
2022 08/09 13:53
軟件做賬的話,期初帶你建賬套之后,接著錄入期初數(shù)據(jù)就可以的。
84785045
2022 08/09 13:57
目前知道的就只有銀行存款金額,庫存商品金額,還有就是以前未收到的應收賬款,和未付的應付款
84785045
2022 08/09 13:59
店面是直接接手的當時轉讓費是計算到實收資本里嗎?
郭老師
2022 08/09 13:59
轉讓費可以做實收資本
郭老師
2022 08/09 14:00
沒有的,都是填寫零,你需要確認一下,這個需要填寫正確的,如果是不正確的話,后期賬務處理有問題的,差額放在未分配利潤里面。
84785045
2022 08/09 14:02
金額是正確的
郭老師
2022 08/09 14:04
你好,金額是正確的,其他的沒有的都是零就可以的,左右不平衡的,把它差額放到未分配利潤。
84785045
2022 08/09 14:05
那我現(xiàn)在這個建賬就算是八月份建賬,八月的每一筆在進行登記就可以了嗎?
郭老師
2022 08/09 14:07
你好是的,是這么做的。
84785045
2022 08/09 14:10
我有一個表可以直接填起初余額,我可以直接填起初余額在八月后面就跟著做八月的可以嗎?
郭老師
2022 08/09 14:11
是的,可以這么做的。
84785045
2022 08/09 14:12
直接只填銀行存款金額,應收賬款? 應付款? 實收資本? ?計提的房租? ?七月應發(fā)的工資,庫存金額可以嗎?
郭老師
2022 08/09 14:18
那按照你實際情況來就行。
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